Elk jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast. In dit document staat uitgebreid beschreven hoe de (verwachte) inkomsten en uitgaven er de komende jaren uitzien. Op deze pagina publiceren we de begroting. Zodat jij precies ziet wat we met ons geld (willen) doen.

Reusel-De Mierden presenteert Begroting 2026–2029

Met de Begroting 2026–2029 laat het gemeentebestuur van Reusel-De Mierden zien dat het vooruit wil — mét de inwoners, ondernemers en organisaties van de vier dorpen. Ondanks financiële uitdagingen kijkt de gemeente met vertrouwen naar de toekomst. Want Reusel-De Mierden is een gemeente die zich niet kenmerkt door wat níet kan, maar juist wat we sámen wél mogelijk maken.

Nederland verandert in hoog tempo. Ook in onze gemeente voelen we de effecten van stijgende kosten en een groeiende vraag naar woningen, zorg en mobiliteit. Toch kiest Reusel-De Mierden nadrukkelijk voor perspectief.

“We laten ons niet tegenhouden door beperkingen”, zegt burgemeester Annemieke van de Ven. “Onze begroting is niet alleen een rekensom. We investeren in wonen, werken, voorzieningen en mobiliteit: in de brede welvaart van onze dorpen.”

De begroting laat zien dat het structurele financiële beeld op de middellange termijn (vanaf 2029) weer volledig sluitend is. Wij denken dat we tot die tijd tijdelijke tekorten verantwoord opvangen. Waarbij we zoveel als mogelijk de impact van bezuinigingen op de voorzieningen en leef kwaliteit van inwoners beperkt houden. Vanwege de bezuiniging van bijna 1 miljoen staat dit natuurlijk wel onder druk. Oorzaak is vooral dat gemeenten voor de extra taken die door het Rijk bij de gemeente neergelegd worden, onvoldoende financiële middelen ontvangen.

De gemeente blijft onder andere investeren in:

  • Het bouwen van meer woningen, voor elke doelgroep en in elke kern;
  • Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en meer groen op de dorpspleinen;
  • Goed openbaar vervoer;
  • Economische groei en werkgelegenheid;
  • Aantrekkelijke dorpscentra;
  • Huisvesting van onze scholen;
  • Duurzame energie;
  • Zorg en voorzieningen;
  • Sport, cultuur, natuur en erfgoed;
  • Veiligheid en weerbaarheid.

Wethouder Financiën, Frank Rombouts: “Iedere euro die we investeren, moet voelbaar zijn in de dorpen, in levendige verenigingen, veilige straten en kansen voor ondernemers.”

De groei van Brainport Eindhoven brengt kansen én uitdagingen. Meer bedrijvigheid, banen en innovatie leiden tot nieuwe energie in de regio. Reusel-De Mierden wil die kracht benutten door slim samen te werken en lokaal de menselijke maat te behouden.

De gemeente blijft trouw aan haar motto Sámen Doen!

Samen met inwoners, verenigingen en bedrijven bouwt Reusel-De Mierden aan een toekomst waarin iedereen meedoet. Of het nu gaat om het herinrichten van dorpspleinen, het versnellen van woningbouw of het organiseren van zorg dichtbij huis. Het gebeurt als we het sámen doen.

Begroting 2026 in één oogopslag

In dit overzicht zie je in één oogopslag wat de inkomsten en uitgaven van de gemeente Reusel-De Mierden zijn. Ook hebben we in beeld gebracht wat dat in 2026 voor je portemonnee betekent. Klik op de afbeelding om in te zoomen. Of lees de tekstversie onder de afbeelding.

Hier zie je inkomsten en uitgaven van de gemeente in 2026. Ook staat er informatie over lokale heffingen en de plannen voor 2026.

Inkomsten

InkomstenbronBedrag
Van het Rijk€ 29.074.000,-
Overige inkomsten€ 15.127.000,-
Totale inkomsten€ 44.201.000,-

De overige inkomsten bestaan uit lokale heffingen en andere inkomsten.

Lokale heffingenBedrag
Onroerendezaakbelasting (OZB)€ 3.779.000,-
Rioolheffing€ 1.989.000,-
Afvalstoffenheffing € 1.137.000,-
Toeristen- en forensenbelasting€ 239.000,-
Leges (o.a. paspoort, omgevingsvergunning)€ 979.000,-
Andere inkomstenBedrag
Huren en pachten€ 940.000,-
Reserves en voorzieningen€ 271.000,-
Balansmutaties (voorraden)€ 1.815.000,-
Overige € 3.978.000,-

Uitgaven

UitgavenpostBedragPer inwoner
Veiligheid€ 1.685.000,-€ 123,42
Ruimtelijk beleid, wonen€ 3.586.000,-€ 262,65
Sport, cultuur en recreatie€ 1.674.000,-€ 122,61
Groen€ 1.367.000,-€ 100,12
Verkeer en vervoer€ 3.024.000,-€ 221,49
Economie€ 1.056.000,-€ 77,35
Onderwijs€ 1.157.000,-€ 84,74
Gemeenschapshuizen€ 916.000,-€ 67,09
Sociaal domein (werk, inkomen, zorg)€ 16.413.000,-€ 1.202,15
Afval, riolering, milieu€ 3.691.000,-€ 270,34
Bestuur€ 1.767.000,-€ 129,42
Organisatie€ 6.968.000,-€ 510,36
Overige€ 1.481.000,-€ 108,47
Totaal uitgaven€ 44.785.000,- 

Wat betekent dit voor mijn portemonnee?

BelastingBedrag
Rioolheffing
(gemiddeld waterverbruik 95 m3)
€ 336,96
Afvalstoffenheffing€ 192,77
Onroerendezakenbelasting 
(gemiddelde WOZ-waarde € 454.000,-)
€ 395,43
Totaal woonlasten€ 925,16

De tarieven worden later dit jaar vastgesteld door de gemeenteraad. Deze bedragen kunnen dus nog wijzigen.

Plannen voor komend jaar

PlanKosten
Rehabilitatie wegen€ 1.394.000,-
Nieuwbouw scholen€ 3.500.000,-
Vervanging groen€ 310.000,-
Vervanging/reparatie riool€ 1.615.000,-
Vervanging openbare verlichting€ 295.000,-
Verkeers- en vervoersplan€ 950.000,-
Kwaliteitsimpuls dorpsplein€ 200.000,-